問題已解決
老師,我想問下對于福利費開支記賬的時候要不要通過應(yīng)付職工薪酬——福利費科目核算?還是直接做一筆借管理費用——福利費 貸銀行存款呢?



您好,直接接做一筆借管理費用——福利費 貸銀行存款
2023 02/12 15:15

84785013 

2023 02/12 15:19
為什么不通過應(yīng)付職工薪酬——福利費呢?不是匯算清繳的時候得把福利費匯總嘛,如果都通過應(yīng)付職工薪酬——福利費科目核算,這樣匯繳時不更方便了嘛

小鎖老師 

2023 02/12 15:19
因為這種本身金額就不打,沒必要那樣計算

84785013 

2023 02/12 15:20
那什么時候要通過應(yīng)付職工薪酬——福利費科目核算呢?

小鎖老師 

2023 02/12 15:23
那種大額,經(jīng)常發(fā)生的
