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問題已解決

老師,我想問下對于福利費開支記賬的時候要不要通過應(yīng)付職工薪酬——福利費科目核算?還是直接做一筆借管理費用——福利費 貸銀行存款呢?

84785013| 提問時間:2023 02/12 15:15
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,直接接做一筆借管理費用——福利費 貸銀行存款
2023 02/12 15:15
84785013
2023 02/12 15:19
為什么不通過應(yīng)付職工薪酬——福利費呢?不是匯算清繳的時候得把福利費匯總嘛,如果都通過應(yīng)付職工薪酬——福利費科目核算,這樣匯繳時不更方便了嘛
小鎖老師
2023 02/12 15:19
因為這種本身金額就不打,沒必要那樣計算
84785013
2023 02/12 15:20
那什么時候要通過應(yīng)付職工薪酬——福利費科目核算呢?
小鎖老師
2023 02/12 15:23
那種大額,經(jīng)常發(fā)生的
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