問題已解決
老師,您好!公司一月份辦了即征即退,會計做到12月份去了,我當時在增值稅申報表上面沒填數(shù)字,沒體現(xiàn)?,F(xiàn)在想在1月份的申報表上面提現(xiàn),可是數(shù)字又跟金蝶賬套上面的數(shù)據(jù)對不上了。我就沒填數(shù)據(jù)體現(xiàn),就把期初未繳稅額數(shù)字改了一下,改成本期繳上期稅款的那個金額,就對上了。請問這樣行不行?



同學您好!問題正在回復中,請稍等一下!
2023 02/12 16:40

平 老師 

2023 02/12 16:43
同學您好!可以的呢

84784963 

2023 02/13 09:17
好的,謝謝老師

平 老師 

2023 02/13 09:33
同學您好!不客氣的
