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問(wèn)題已解決

22年12月份 做了一筆暫估:借:管理費(fèi)用-暫估 100萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬(wàn) 1月收到部分發(fā)票,會(huì)計(jì)處理如下:先沖紅部分 再錄入正數(shù)部分 可以嗎 如下借 :管理費(fèi)暫估 -18萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 -18萬(wàn) 借:管理費(fèi)-辦公費(fèi)18萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-某公司 18萬(wàn)

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/13 08:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2023 02/13 08:27
84784947
2023 02/13 08:28
每次來(lái)票 都是這樣處理 就行了 是吧 23年匯算清繳的時(shí)候 這部分?jǐn)?shù) 要減除掉 是吧
樸老師
2023 02/13 08:28
嗯 匯算清繳之前這樣處理完就不用調(diào)增
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