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問題已解決

增值稅報表剛剛全申報的時候,給了這樣的提示,我檢查了報表的數(shù)據(jù),完全沒有問題,這個是為什么呢?

84784952| 提問時間:2023 02/14 10:39
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,你看一下你附表是不是有問題
2023 02/14 10:50
84784952
2023 02/14 10:53
我們在23.01補開了22年的利息收入發(fā)票,導致23.01增值稅報表系統(tǒng)產(chǎn)生了大量銷項,后來在這個報表里做了調(diào)整,是不是不應該這么操作?。?/div>
84784952
2023 02/14 10:53
調(diào)整是在附表一做的
張壹老師
2023 02/14 10:55
你好,你的利息收入之前有沒有按未開票申報收入?
84784952
2023 02/14 10:56
是這樣的
張壹老師
2023 02/14 10:57
你好,之前按未開票申報了收入,現(xiàn)在又開了票了,那你開票那里是正數(shù),未開票那里負數(shù)。
84784952
2023 02/14 11:00
那我23年1月實際產(chǎn)生的收入,5031500.23元,這個又在23年2月補開了發(fā)票,那這個5031500.23元的無票收入,應該填在哪里呢》等到3月來申報2月增值稅的時候,又要怎么操作呢?
張壹老師
2023 02/14 11:01
你好,你現(xiàn)在報1月的增值稅發(fā)票,你沒開票先不報也可以的,你2月開發(fā)票了在2月再申報增值稅
84784952
2023 02/14 11:02
領導說,1月的無票收入,不可以不報,因為要繳稅
張壹老師
2023 02/14 11:03
你好,那你1月的增值稅報表按未開票申報,2月開票后在已開票那里填正數(shù)申報,在未開票那里填負數(shù)申報。
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