問題已解決
這個是什么問題呢?



你好; 檢查下欄次 是不是金額不對;? ??
2023 02/14 17:55

84785028 

2023 02/14 17:57
加計抵減臺賬從哪里可以看到???

meizi老師 

2023 02/14 17:58
加計抵減臺賬可以在《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)當中查看到 ;比如

84785028 

2023 02/14 18:00
沒有哎,我就是看不到他說的上期期末可計提額

meizi老師 

2023 02/14 18:04
你好 ;? ?沒有是什么意思 ;? 是 之前沒有報這個數(shù)據(jù)嗎? ?

84785028 

2023 02/14 18:04
您幫忙看下我的表格有哪里填錯的地方

meizi老師 

2023 02/14 18:07
你好;? ?你這個是23年發(fā)生的話; 那么???參考我寫的 去理解看看 ;
餐飲公司(生活服務業(yè))為一般納稅人,當期產(chǎn)生的銷項稅額、進項稅額等信息如下:?
1. 當期產(chǎn)生的銷項稅額:1000元?
2. 當期產(chǎn)生的進項稅額:900元 (假設(shè)上期無留抵)
3. 若不享受加計抵減優(yōu)惠,應繳納增值稅:1000-900=100(元)?
4. 本期可以加計抵減額=900(進項)×10%(加計抵減比例)=90(元)?
5. 本期實際加計抵減額90元?
6. 本期實際最終應繳納增值稅額=100-90=10(元)
? ? ??

84785028 

2023 02/14 18:22
我就是按照這個規(guī)律填寫的,但是就是申報失敗,過不去

meizi老師 

2023 02/14 18:27
你好;? ? 你進項稅和銷項稅金額去看看; 是不是按照我列的數(shù)據(jù)去報的?

84785028 

2023 02/15 09:34
你好,數(shù)據(jù)都是沒問題的,就多出來一個加計抵減期末可計提額,我可以忽略這個直接強制提交嗎?

meizi老師 

2023 02/15 09:36
?你好;? ?你本期有可以計提的金額嗎 ?? 你沒有的話;? 就是0? ?; 如果有要寫具體產(chǎn)生的金額? ?;到時好抵減哈 ;? ? 如果都是對的; 直接強制提交即可? ?

84785028 

2023 02/15 09:40
本期進項稅額是62600.28,可以計提的金額是6260.03吧?圈起來的數(shù)字填寫這個金額沒有問題的吧?

meizi老師 

2023 02/15 09:41
?你好1;? ? 是的;就是這金額哈;? ? 對的??
