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問(wèn)題已解決

老師,上月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)應(yīng)繳36006 元,上月已申報(bào),銀行為什么沒(méi)有扣款?是本月要進(jìn)電子稅務(wù)局重新再申報(bào)嗎?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/14 19:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你當(dāng)時(shí)點(diǎn)了扣款嗎?
2023 02/14 19:55
84784998
2023 02/14 20:53
上月底開(kāi)票,銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)應(yīng)繳36006元,上月已申報(bào),未扣款,應(yīng)該是本月扣款吧?
郭老師
2023 02/14 20:55
你好,你怎么在上一個(gè)月申報(bào)上一個(gè)月的,如果是一般納稅人,應(yīng)該在這個(gè)月申報(bào)。
84784998
2023 02/14 20:57
我上月是做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,本月電子稅務(wù)局要在哪里申報(bào)?
郭老師
2023 02/14 21:00
附表二 35欄里面填寫(xiě)的
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