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問題已解決

將來該企業(yè)用已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額的入賬成本來計(jì)算銷售時的入賬金額時,還要用減去進(jìn)項(xiàng)稅額的銷項(xiàng)稅額來計(jì)算應(yīng)納稅費(fèi)嗎?

84785011| 提問時間:2023 02/14 21:51
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,銷項(xiàng)稅是按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算,也就是進(jìn)銷差價
2023 02/14 21:52
84785011
2023 02/14 21:58
可是實(shí)際應(yīng)該給國家繳納的增值稅應(yīng)該是進(jìn)銷差價,如果說之前的入賬成本中已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額(就像這道題),那銷售時的入賬金額如果按這個入賬成本來算,應(yīng)該不用再算差價,直接用銷項(xiàng)稅額了吧?
QQ老師
2023 02/14 22:33
你好,入賬時是記錄應(yīng)交稅費(fèi)的借方,抵扣后期的銷項(xiàng),所以是因?yàn)椴糠植挥?jì)入成本
84785011
2023 02/15 13:10
?進(jìn)銷差價是指進(jìn)項(xiàng)稅額減銷項(xiàng)稅額嗎?
QQ老師
2023 02/15 13:18
你好!不一定,要看具體的題,有指的是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差,有的是指進(jìn)價和銷售價格的差
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