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問題已解決

作為一般納稅人勞務(wù)派遣開出去的差額發(fā)票,勞務(wù)公司申報印花稅的時候,是以差額部分繳納印花稅,還是開票的發(fā)票總金額上印花稅呢

84784991| 提問時間:2023 02/15 08:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是開票的發(fā)票總金額上印花稅
2023 02/15 08:54
84784991
2023 02/15 09:04
勞務(wù)公司是不是選擇簡易計稅差額計稅了,作為勞務(wù)公司取得專票也不能做進(jìn)項抵扣
家權(quán)老師
2023 02/15 09:11
是的,選擇簡易就不能抵扣
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