問題已解決
作為一般納稅人勞務(wù)派遣開出去的差額發(fā)票,勞務(wù)公司申報印花稅的時候,是以差額部分繳納印花稅,還是開票的發(fā)票總金額上印花稅呢



是開票的發(fā)票總金額上印花稅
2023 02/15 08:54

84784991 

2023 02/15 09:04
勞務(wù)公司是不是選擇簡易計稅差額計稅了,作為勞務(wù)公司取得專票也不能做進(jìn)項抵扣

家權(quán)老師 

2023 02/15 09:11
是的,選擇簡易就不能抵扣
