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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,去年留底退稅做的憑證,借 :銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目一直掛著,該做個(gè)什么分錄把他做平呀



你好? 這樣
借 銀行,貸留 抵退稅
借留抵退稅,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2023 02/15 10:06

84785016 

2023 02/15 10:15
老師,我去年做了借 :銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,那現(xiàn)在怎樣做才能把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做平

玲老師 

2023 02/15 10:20
你好 你這個(gè)不對(duì) 錯(cuò)的紅沖做我發(fā)你的?

84785016 

2023 02/15 10:22
好的,老師,但是做好之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸方有余額了,怎么辦

玲老師 

2023 02/15 10:32
你好 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅?

84785016 

2023 02/15 10:34
老師,麻煩再問(wèn)一下,每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)差額怎么做分錄

玲老師 

2023 02/15 10:39
你好?
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

84785016 

2023 02/15 10:57
老師,這些分錄每個(gè)月都是要做的是嗎

玲老師 

2023 02/15 11:08
是的 是這樣操作 對(duì)的?

84785016 

2023 02/15 13:11
謝謝老師

玲老師 

2023 02/15 13:15
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?/div>


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老師,增量留底和存量留底屬于進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在退稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),這樣做分錄對(duì)嗎?
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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)借方初始有余額,因?yàn)樽隽朔咒浗瑁簯?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,。月末怎么做分錄把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做平呢
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收到留底退稅只做了一筆借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下方有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是就做這一筆不管了
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老師,留底退稅分錄是不是這樣做,借應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅,收到款項(xiàng),借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣就可以了
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我想問(wèn)一下,我們是簡(jiǎn)直計(jì)稅的項(xiàng)目,我要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我是這么做的,借:工程施工:100貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)100,結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),我是做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)100貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100,還是直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)100貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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