問題已解決
你好,老師,假如我給對方開了一萬元普票,普票現(xiàn)在不是免稅嘛!價稅合計就是一萬元,那我分錄就是借,銀存10000,貸,主營業(yè)務(wù)收入 10000。應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅沒數(shù)字嗎



對的,對的,應(yīng)交稅費沒有金額,因為是免稅的,不涉及稅費。
2023 02/15 11:06

84784990 

2023 02/15 11:10
那到季度月底我又開了票,也超過30萬了,假如40萬了,這個時候應(yīng)交稅費,做賬怎么做,不可能還沒數(shù)字

小寶老師 

2023 02/15 11:15
您好,是小規(guī)模企業(yè)嗎小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在沒有免稅政策是百分之三減按百分之一。如果超過限額,那么就按照您的分錄寫。

84784990 

2023 02/15 11:18
不是30萬以內(nèi)免嗎?超過30萬全額減按1%交嗎

小寶老師 

2023 02/15 11:23
對的,對的,去年整體的免稅政策是沒有了。

84784990 

2023 02/15 11:26
那平時應(yīng)交稅費增值稅分錄里體現(xiàn)但是沒有金額,季度最后一個月我開票超過30萬了,我怎么做分錄

小寶老師 

2023 02/15 11:26
借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)繳稅費,應(yīng)繳增值稅。
