問題已解決
老師請問發(fā)票到了,已經(jīng)入庫,但是這個月不認(rèn)證,怎么做分錄



你好 記入待認(rèn)證進(jìn)項科目?
2023 02/16 13:51

84784997 

2023 02/16 13:57
認(rèn)證即抵扣吧,老師

玲老師 

2023 02/16 14:02
你好 是的 是這樣意思 的?

84784997 

2023 02/16 14:25
月末計提增值稅,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,下個月繳費,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,老師,那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目什么時候結(jié)平

玲老師 

2023 02/16 14:34
你好?
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

84784997 

2023 02/16 14:46
好的,感謝老師

玲老師 

2023 02/16 14:52
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
