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老師匯算清繳的收入成本這表怎么填?按年度某12月份利潤(rùn)表填嗎?



同學(xué)你好
是按照年度利潤(rùn)表填寫的
2023 02/16 15:56

84785016 

2023 02/16 16:11
是12月份我發(fā)的利潤(rùn)表嗎老師,銷售商品收入是指開票大類是貨物的嗎,還是說大類對(duì)應(yīng)的明細(xì)是貨物?

84785016 

2023 02/16 16:13
我是服務(wù)業(yè),比如我開票計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*網(wǎng)絡(luò)線材,但當(dāng)時(shí)沒有核定貨物這個(gè)增值稅稅種,導(dǎo)致報(bào)稅跳到服務(wù)那一欄,這樣匯算清繳按服務(wù)收入還是貨物收入?

84785016 

2023 02/16 16:14
當(dāng)時(shí)核定增值稅稅種只有現(xiàn)代服務(wù)這個(gè)大類的

樸老師 

2023 02/16 16:21
同學(xué)你好
那你增加范圍核定一下稅率

84785016 

2023 02/16 16:24
后面有增加貨物這個(gè)增值稅稅種,就可以吧?小規(guī)模公司

84785016 

2023 02/16 16:24
綜上我這個(gè)按服務(wù)來填收入是嗎

樸老師 

2023 02/16 16:30
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦

84785016 

2023 02/16 16:34
老師看下3萬(wàn)多開票收入當(dāng)時(shí)就是沒有貨物增值稅稅種而開票的,所以會(huì)并入到服務(wù)大類對(duì)嗎,后面有核定貨物增值稅稅種開票就會(huì)跳到貨物大類,所以我匯算清繳按這個(gè)增值稅申報(bào)的大類去填收入是貨物還是服務(wù)嗎

84785016 

2023 02/16 16:36
填在勞務(wù)收入還是其他收入?

84785016 

2023 02/16 16:36
一開始只核定現(xiàn)代服務(wù)這個(gè)增值稅稅種

樸老師 

2023 02/16 16:44
同學(xué)你好
這個(gè)可以是其他收入

84785016 

2023 02/16 17:15
建筑合同收入指的是什么收入老師

樸老師 

2023 02/16 17:33
同學(xué)你好
這個(gè)就是建筑服務(wù)收入

84785016 

2023 02/16 21:27
老師看下上面我那個(gè)開票計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備*網(wǎng)絡(luò)線材,當(dāng)時(shí)沒有核定貨物,報(bào)增值稅改到服務(wù)一欄,現(xiàn)在我匯算清繳這個(gè)算到其他收入還是銷售商品收入?

樸老師 

2023 02/17 06:26
這個(gè)是商品收入哦
