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實(shí)務(wù)
問題已解決
借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 今年發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了工資,怎么做賬務(wù)處理呢



下個(gè)月少計(jì)提就是了哈
2023 02/17 11:12

84785004 

2023 02/17 11:13
這個(gè)跨年了,不需要單獨(dú)處理嘛

84785004 

2023 02/17 11:14
查去年的賬,看到的

家權(quán)老師 

2023 02/17 11:19
那就調(diào)整利潤分配-未分配利潤科目

84785004 

2023 02/17 11:19
這個(gè)情況怎么調(diào)整呢

家權(quán)老師 

2023 02/17 11:25
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:利潤分配-未分配利潤

84785004 

2023 02/17 11:26
管理費(fèi)用和銀行存款科目不用動(dòng)了是吧

家權(quán)老師 

2023 02/17 11:33
是的,管理費(fèi)用和銀行存款科目不用動(dòng)了

84785004 

2023 02/17 11:35
好的,謝謝老師

家權(quán)老師 

2023 02/17 11:37
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語,切勿回復(fù)!
