問題已解決
老師 我們公司印花稅的應(yīng)稅稅目是“技術(shù)合同”,但是我們簽的合同是原材料、周轉(zhuǎn)材料的采購合同和商品的銷售合同,像這種情況需要繳納印花稅嗎?



你好,需要交納印花稅的。
2023 02/20 10:44

郭老師 

2023 02/20 10:44
沒有這個稅種認(rèn)定的案次,當(dāng)月申報當(dāng)月。

84785032 

2023 02/20 10:46
采購合同和銷售合同都需要繳納嗎

郭老師 

2023 02/20 10:48
對的,是的,是這么做的。

84785032 

2023 02/20 10:50
印花稅是季報,當(dāng)月沒有合同,是不是不需要申報?還是申報之前月份的?

郭老師 

2023 02/20 10:52
你好,按季度申報的,沒有發(fā)生的需要零申報。

84785032 

2023 02/20 10:54
比如我1月簽的合同,其他月份沒合同,4月份申報第1季度的的印花稅時候是不是0申報就可以了?

郭老師 

2023 02/20 10:57
你好是的,是這么做的。

84785032 

2023 02/20 10:59
老師 還有一個問題,之前的印花稅有稅額的但是都是0申報的,這種情況需要補報嗎?

郭老師 

2023 02/20 11:02
你好,那你有發(fā)生實際沒有繳納的需要補上。

84785032 

2023 02/20 11:02
好的 謝謝老師

郭老師 

2023 02/20 11:03
不用客氣,工作愉快。
