問題已解決
請問公司買茶具,怎么做分錄



買來自己使用的嗎?金額大小。
2023 02/21 10:18

84785031 

2023 02/21 10:19
含稅10000元,送客戶的怎么寫,自己用的怎么寫,員工福利怎么寫

郭老師 

2023 02/21 10:21
你好,送給客戶的借銷售費用、招待費,貸銀行存款,
自己使用的借固定資產(chǎn),貸銀行存款,
給職工的
借管理費用、福利費,
貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸銀行存款。

84785031 

2023 02/21 10:25
銷售費用-招待費? 嗎?那跟馬上所得稅匯算清繳有關(guān)系嗎

郭老師 

2023 02/21 10:27
好,匯算清交的時候有扣除比例的。

84785031 

2023 02/21 10:29
我剛查了一下,沒有銀行交易這筆

郭老師 

2023 02/21 10:32
沒有的話,掛著應(yīng)付賬款。

84785031 

2023 02/21 10:34
那要一直掛著嗎?還是員工沖減備用金?

84785031 

2023 02/21 10:34
當作成本票沖減備用金可以啊?

郭老師 

2023 02/21 10:36
你好,那實際用什么支付的,個人墊付的嗎?實際怎么支付的,你再做具體的就是了。

84785031 

2023 02/21 10:38
個人支付的,沖減備用金,分錄是 借:銷售費用-招待費? 進項? 貸:其他應(yīng)收款-個人 可以嗎

郭老師 

2023 02/21 10:40
可以的,可以這么做的。

郭老師 

2023 02/21 10:40
但是你這個招待費抵扣不了增值稅的,需要進項轉(zhuǎn)出。
