當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,去年4月份的賬,本來(lái)應(yīng)該記入費(fèi)用,但是掛成了其他應(yīng)收款,今年2月調(diào)賬,怎么做分錄?



同學(xué),你好
之前的分錄發(fā)一下
2023 02/21 10:42

84784954 

2023 02/21 10:59
借:其他應(yīng)收款
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸:銀行

小菲老師 

2023 02/21 11:25
同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸::其他應(yīng)收款

84784954 

2023 02/21 19:34
那還要做一次借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整嗎?

小菲老師 

2023 02/21 19:35
同學(xué),你好
嗯嗯,需要的
