問題已解決
前一年度所得稅匯算補交上一年度的所得稅,應(yīng)該怎么計提



同學(xué),你們是小企業(yè) 會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計準(zhǔn)則
2023 02/21 11:35

84784982 

2023 02/21 11:35
小企業(yè)會計準(zhǔn)則

venus老師 

2023 02/21 11:41
直接借所得稅費用? 貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè) 所得稅

84784982 

2023 02/21 11:42
上一年度的,難道不應(yīng)該記利潤分配嗎?

venus老師 

2023 02/21 11:45
同學(xué),你好,如果你繳納的金額比較少,可以直接像上面的分錄,也可以把所得稅費用 變?yōu)槔麧櫡峙?/div>

84784982 

2023 02/21 11:56
多少有什么區(qū)別,不是都應(yīng)該放在利潤分配里面嗎,因為是上一年度的費用嘛

venus老師 

2023 02/21 11:57
同學(xué),這個如果 就幾十幾百,就直接計入當(dāng)期費用?

84784982 

2023 02/21 11:58
那么利潤表上的當(dāng)年所得稅費用累計數(shù)不就不對了,里面也包含了去年的匯算

venus老師 

2023 02/21 12:00
對的,實際操作中是這樣的,你可以計入利潤分配——未分配利潤,作為去年,這個是站在審計重要性原則

