問題已解決
會計交賬需要注意那些交接問題和需要核對那些問題



你好
做好憑證,賬簿,報表,重要證件的交接
需要核對每個科目的余額與實際情況是否相符
2023 02/22 12:48

鄒老師 

2023 02/22 12:49
你好,是之前的賬務(wù)處理有什么錯誤嗎??

鄒老師 

2023 02/22 12:51
你好,22年5月份銷售收入少做了一筆,就需要補上

鄒老師 

2023 02/22 12:56
你好,在23年度上面補做
借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

鄒老師 

2023 02/22 12:58
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

84784956 

2023 02/22 12:49
那之前結(jié)賬的時候沒有核對,現(xiàn)在需要做那些修改呀?

84784956 

2023 02/22 12:51
22年5月份銷售收入少做了一筆

84784956 

2023 02/22 12:55
需要怎么處理呀?會計分錄怎么做呀,在23年度上面做嗎?

84784956 

2023 02/22 12:58
謝謝老師
