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問題已解決

收到出口退稅時做的會計分錄,這樣做不是貸方應交稅金-應交增值稅(出口退稅)這個科目一直都有余額額?還是說這個科目借方在那個步驟里會有分錄?

84784980| 提問時間:2023 02/23 09:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?? 出口退稅的會計分錄 貨物出口并確認收入實現(xiàn)時,根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理: 借:應收賬款(或銀行存款等) ?貸:主營業(yè)務收入(或其他業(yè)務收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理: 借:主營業(yè)務成本 ?貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理: 借:其他應收款——應收補貼款 ?貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理: 借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額) ?貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時,做如下會計處理: 借:銀行存款 ?貸:其他應收款——應收補貼款 ??
2023 02/23 09:54
84784980
2023 02/24 09:30
這個會計分錄我知道,我想問的是應交稅費-應交增值稅(出口退稅)這個科目的月額期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去?如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話不是越滾越多?
meizi老師
2023 02/24 09:32
你好;? ?可以結(jié)轉(zhuǎn)的;? ?比如 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額類的科目相關發(fā)生額:   借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅   ? ? 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額、已交稅金、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅款)   結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額類的科目相關發(fā)生額:   借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額、出口退稅、進項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅)   ? ? 貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅   根據(jù)“應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目借貸方的差額,轉(zhuǎn)入“應交稅費—未交增值稅”科目借方或貸方。 ?
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