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問題已解決

2022年5月份申報繳納2021年年度匯算清繳時調增稅額40000、2022年5月份繳納稅款是否要計入以前年度損益?還是直接計入所得稅?

84784969| 提問時間:2023 02/23 10:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,調增是什么原因的?
2023 02/23 10:41
84784969
2023 02/23 10:42
招待費及福利費的調增
84784969
2023 02/23 10:45
還有是拍房產代繳的稅款(稅款是被拍賣方的稅款)
郭老師
2023 02/23 10:47
第一個是有發(fā)票,但是超過了扣除比例是嗎?如果是的話,這種不需要做賬務處理的,第二個這個是沒有發(fā)票,有實際業(yè)務的,也不需要調整。
84784969
2023 02/23 10:53
好像沒明白我講的問題,我想問的是:今年在申報去年年度匯算清繳時有調增項目需要繳交企業(yè)所得稅,繳交企業(yè)所得稅時是借:以前年度損益,貸:應交所得稅,借:應交所得,貸:銀行存款 還是借:所得稅,貸:應交所得稅,借:應交所得,貸:銀行存款 (年度匯算清繳是在第二年的年中)
郭老師
2023 02/23 10:56
你好,選擇第一種的。
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