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問(wèn)題已解決

老師你好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)一般納稅人需要繳納增值稅,這個(gè)如何填報(bào)申報(bào)表?

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/24 11:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
企業(yè)收到代扣代繳手續(xù)費(fèi)返還需要按照“其他現(xiàn)代服務(wù)”繳納增值稅。 一般納稅人申報(bào)當(dāng)月增值稅時(shí),可將該筆未開(kāi)票收入按適用稅率填列在增值稅納稅申報(bào)表附列資料一(本期銷(xiāo)項(xiàng)情況明細(xì))“未開(kāi)具發(fā)票”欄對(duì)應(yīng)行次(其余欄目按填表說(shuō)明填寫(xiě)即可)。
2023 02/24 11:17
84785012
2023 02/24 11:22
有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
meizi老師
2023 02/24 11:25
你好; 可以抵扣的; 可以的? ?
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