問題已解決
老師,我們稽查查補18年的增值稅,現(xiàn)在繳的稅款,如何做賬?



你好;之前有做收入 和 其他科目嗎 ? 你什么準則; 好判斷科目的?
2023 02/24 14:23

84784947 

2023 02/24 14:25
以前發(fā)票就是正常入賬,做進賬

84784947 

2023 02/24 14:25
小企業(yè)會計準則

meizi老師 

2023 02/24 14:26
你好;? 這個是你們收到的發(fā)票不合規(guī) 所以要轉(zhuǎn)出補稅嗎??

84784947 

2023 02/24 14:45
稽查查補的

84784947 

2023 02/24 14:45
18年發(fā)票,上游公司有問題,我們補繳增值稅

84784947 

2023 02/24 14:46
稅務局稽查查補

meizi老師 

2023 02/24 14:48
你好;? ? ?借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費 -未交增值稅; 借? ?應交稅費 -未交增值稅貸銀行存款? ?

84784947 

2023 02/24 15:12
老師,你這個不太準確

84784947 

2023 02/24 15:13
稽查查補用增值稅檢查調(diào)整科目

meizi老師 

2023 02/24 15:14
你好;? 你如果沒有這個明細; 用我寫的科目也可以的; 你如果有這個 檢查調(diào)整科目? ?就用這個科目即可? ?

84784947 

2023 02/24 15:15
用這個科目,如何做賬?

meizi老師 

2023 02/24 15:16
:1、計提借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費--增值稅檢查調(diào)整2、查補轉(zhuǎn)出 借:應交稅費--增值稅檢查調(diào)整貸:應交稅費--未交增值稅3、補交增值稅借:應交稅費--未交增值稅貸:銀行存款4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整借:利潤分配--未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整

84784947 

2023 02/24 15:21
老師,有的老師說,不過未交增值稅

meizi老師 

2023 02/24 15:21
?你最終要結(jié)轉(zhuǎn)下的;? 不然怎么平衡科目 ; 你可以參考我做的??

84784947 

2023 02/24 15:22
這個哪個是更準確的?

meizi老師 

2023 02/24 15:23
兩種都可以哈 ;? 看你習慣 ;我是習慣做? 我寫的那樣做??
