問題已解決
小規(guī)模納稅人,應交稅費-應交增值稅(減免稅額)有借方余額怎么調整?



同學,你好
借;應交稅費——未交增值稅,貸;應交稅費/應交增值稅(減免稅)
2023 02/27 20:29

84784997 

2023 02/27 20:43
未交增值稅余額轉到哪個科目

84784997 

2023 02/27 20:43
?未交增值稅的借方余額還需要轉出去嗎?

小菲老師 

2023 02/27 20:47
同學,你好
和進項銷項一起算,如果進項多,掛在賬上,如果銷項多,就需要銀行支付稅金

84784997 

2023 02/27 20:50
這是小規(guī)模,哪里來的進項?

小菲老師 

2023 02/27 20:53
同學,你好
借;應交稅費——未交增值稅
貸;應交稅費/應交增值稅(減免稅)
那你做完這個分錄,和你做的銷項稅額抵減

84784997 

2023 02/28 06:50
好的,非常感謝!

小菲老師 

2023 02/28 07:34
不客氣,祝工作順利!
