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問(wèn)題已解決

"老師,上年服度交的增值稅,附加稅,本年度退回了,該怎么做分錄,緩交 本年度交的增值稅本年度退回來(lái)怎么做賬,緩交"

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/02 13:47
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
答:首先,根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,上年服務(wù)交的增值稅和附加稅,本年度退回了,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行緩交。具體的分錄步驟如下: ①首先,在本年應(yīng)繳稅款科目下,增加“上年應(yīng)交增值稅(附加稅)緩交”科目,并記錄應(yīng)繳金額; ②然后,在本年應(yīng)退稅款科目下,增加“上年應(yīng)交增值稅(附加稅)緩交抵扣”科目,并記錄實(shí)際退稅金額; ③最后,在本年應(yīng)交稅款科目下,增加“上年應(yīng)交增值稅(附加稅)緩交”科目,并記錄本年實(shí)際應(yīng)交金額。 以上就是關(guān)于上年服務(wù)交的增值稅,附加稅,本年度退回了,該怎么做分錄,緩交本年度交的增值稅本年度退回來(lái)怎么做賬,緩交的詳細(xì)流程。希望能幫助到大家!
2023 03/02 13:56
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