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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)的賬務(wù)處理是怎么做呢



借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
2023 03/02 15:52

84785021 

2023 03/02 15:54
管理費(fèi)用為何是負(fù)數(shù)

東老師 

2023 03/02 15:55
借可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,把這個(gè)管理費(fèi)用沖銷了

84785021 

2023 03/02 15:56
也可以貸管理費(fèi)用嗎

東老師 

2023 03/02 15:56
這么做也是沒問題的

84785021 

2023 03/02 15:59
你好老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款這個(gè)科目是什么時(shí)候用呢

東老師 

2023 03/02 16:00
就是你抵減增值稅的時(shí)候做賬
