問題已解決
你好,老師我專項資金怎么進行賬務處理。收到的時候好處理,但是后續(xù)支出購買材料、固定資產、人工費應該賬務怎么處理,還必須要求提現出這個項目的支出?



1、企業(yè)收到專項撥款時,
借:銀行存款
貸:專項應付款
2、將專項或特定用途的撥款用于工程項目,
借:在建工程
貸:銀行存款
應付職工薪酬
3、工程項目完工形成長期資產的部分,
借:專項應付款
貸:資本公積---資本溢價
4、對未形成長期資產需要核銷的部份
借:專項應付款
貸:在建工程”等科目
5、撥款結余需要返還的
借:專項應付款
貸:銀行存款
6、上述資本溢價轉增實收資本或股本,
借:資本公積----資本溢價或股本溢價
貸:實收資本”或“股本”
專項應付款科目期末貸方余額,反應企業(yè)尚未轉銷的專項應付款。
2023 03/03 08:38

84784981 

2023 03/03 08:40
你好,老師不是房產企業(yè)用了項目,是生產制造企業(yè)

小寶老師 

2023 03/03 08:42
那就把在建工程換成對應科目就可以的
