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你好,老師我專項資金怎么進行賬務處理。收到的時候好處理,但是后續(xù)支出購買材料、固定資產、人工費應該賬務怎么處理,還必須要求提現出這個項目的支出?

84784981| 提問時間:2023 03/03 08:35
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
1、企業(yè)收到專項撥款時, 借:銀行存款 貸:專項應付款 2、將專項或特定用途的撥款用于工程項目, 借:在建工程 貸:銀行存款 應付職工薪酬 3、工程項目完工形成長期資產的部分, 借:專項應付款 貸:資本公積---資本溢價 4、對未形成長期資產需要核銷的部份 借:專項應付款 貸:在建工程”等科目 5、撥款結余需要返還的 借:專項應付款 貸:銀行存款 6、上述資本溢價轉增實收資本或股本, 借:資本公積----資本溢價或股本溢價 貸:實收資本”或“股本” 專項應付款科目期末貸方余額,反應企業(yè)尚未轉銷的專項應付款。
2023 03/03 08:38
84784981
2023 03/03 08:40
你好,老師不是房產企業(yè)用了項目,是生產制造企業(yè)
小寶老師
2023 03/03 08:42
那就把在建工程換成對應科目就可以的
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