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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好。我十二月開專票入賬的時候沒有做應(yīng)交稅費(fèi)。申報稅時候已經(jīng)繳納了這個稅款。這個在一月應(yīng)該怎么處理



你好!你看能不能反記賬去更正之前的憑證
2023 03/03 10:01

84785023 

2023 03/03 10:03
都訂賬出報表了呢

宋生老師 

2023 03/03 10:03
你好!不可以的話,你就做紅字分錄來更正
減少的收入,計入以前年度損益調(diào)整
