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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問其他應(yīng)付款科目有負(fù)數(shù)余額,這個我該怎么調(diào)賬呀?金額還挺大



同學(xué)您好,是的沒錯,一般是這樣的,是報(bào)表重分類,調(diào)表不調(diào)賬,沒有會計(jì)處理的,負(fù)數(shù)余額在其他應(yīng)收款反映。
2023 03/04 11:27

84784951 

2023 03/04 11:28
就是怎么把這個賬調(diào)平?

易 老師 

2023 03/04 11:37
不要調(diào)賬不需要做分錄,填報(bào)表時(shí)分析填列,一般大公司軟件是自動設(shè)好的,如有負(fù)數(shù),系統(tǒng)公式問題找軟件客服遠(yuǎn)程協(xié)助

84784951 

2023 03/04 11:39
不是軟件的問題,是其他應(yīng)付款科目里有很多明細(xì)科目有負(fù)數(shù)余額,這些錢是付給了他們,卻沒有發(fā)票,這個我該怎么把帳調(diào)平?

易 老師 

2023 03/04 11:44
同學(xué)您好,
沒有發(fā)票,可以付款清單收據(jù)正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增

84784951 

2023 03/04 11:46
好的,謝謝老師

易 老師 

2023 03/04 11:47
不客氣,有空給五星好評:,

84784951 

2023 03/04 11:50
老師,在請問下,銀行一進(jìn)一出需要做分錄嗎

易 老師 

2023 03/04 11:55
d是的沒錯,這 是要的借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款
