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問題已解決

廖老師,請問一下。我公司是出口企業(yè),適用免抵退稅辦法的,1月份由于出口普通發(fā)票稅率選錯為免稅(本來是0稅率的),但是申報(bào)增值稅是在免抵退稅那一欄填入了出口銷售額的。那現(xiàn)在要怎么辦呢?

84784950| 提問時間:2023 03/04 12:34
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施巧云老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,學(xué)員,開出的普票紅字重新開就可以了
2023 03/04 12:42
84784950
2023 03/04 12:51
跨月了,匯率按1月還是3月?
施巧云老師
2023 03/04 12:57
按你原先開的匯率,只是把稅率改一下就好,其他內(nèi)容都不變
84784950
2023 03/04 13:05
好的,謝謝老師
施巧云老師
2023 03/04 13:27
不客氣,祝工作順利
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