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問題已解決

老師,請問一下。我公司是出口企業(yè),適用免抵退稅辦法的,1月份由于出口普通發(fā)票稅率選錯為免稅(本來是0稅率的),但是申報增值稅是在免抵退稅那一欄填入了出口銷售額的。那該怎么辦呢

84784950| 提問時間:2023 03/04 12:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你紅沖重新開 之前的修改下,更正申報
2023 03/04 12:56
84784950
2023 03/04 12:58
那3月份的匯率和1月的匯率是不一致的。是按1月的,還是3月的呢?
郭老師
2023 03/04 12:59
還是按照一月份的就行。
84784950
2023 03/04 13:06
好的,謝謝老師
郭老師
2023 03/04 13:08
不用客氣 周末愉快
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