問題已解決
老師,請問一下。我公司是出口企業(yè),適用免抵退稅辦法的,1月份由于出口普通發(fā)票稅率選錯為免稅(本來是0稅率的),但是申報增值稅是在免抵退稅那一欄填入了出口銷售額的。那該怎么辦呢



你紅沖重新開
之前的修改下,更正申報
2023 03/04 12:56

84784950 

2023 03/04 12:58
那3月份的匯率和1月的匯率是不一致的。是按1月的,還是3月的呢?

郭老師 

2023 03/04 12:59
還是按照一月份的就行。

84784950 

2023 03/04 13:06
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 03/04 13:08
不用客氣
周末愉快
