問題已解決
你好!我們公司有外帳會計,銀行存款跟我們不一致,這個情況是不行的吧



對的同學(xué)不過一般外帳通過貨幣資金來調(diào)節(jié)
2023 03/04 19:31

84784963 

2023 03/04 19:46
現(xiàn)在稅務(wù)局要來檢查是不過關(guān)的啊,與銀行存款不符,成本沒有發(fā)票就沒有結(jié)轉(zhuǎn),這樣是不行的啊

84784963 

2023 03/04 19:49
我們是建筑工程和建筑裝飾的沒有成本票就沒有結(jié)轉(zhuǎn),或者沒有收入都沒有結(jié)轉(zhuǎn)啊,這個情況也應(yīng)該每月結(jié)轉(zhuǎn)啊

venus老師 

2023 03/04 20:02
同學(xué)你們也應(yīng)該有相關(guān)建筑成本,人工就是成本呀

84784963 

2023 03/04 20:11
成本沒有發(fā)票,就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個月都沒有這樣怎樣處理啊

venus老師 

2023 03/05 07:54
同學(xué)這個去年的成本你在12月底做暫估結(jié)轉(zhuǎn),匯算清繳納稅調(diào)增

84784963 

2023 03/05 07:57
好的,每個月都正常轉(zhuǎn)賬,沒有成本就納增

venus老師 

2023 03/05 08:06
對的同學(xué)是這樣的
