問題已解決
老師,去年計提工資,計提多了,今年做賬怎么處理呢?



借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤匯算期繳需要納稅調(diào)整。
2023 03/06 07:53

84785043 

2023 03/06 07:55
怎么做納稅調(diào)整呢?我可以直接寫正確的計提工資不可以嗎

84785043 

2023 03/06 07:57
去年沒有盈利,虧損的

郭老師 

2023 03/06 08:00
你好,你的意思是修改去年12月份兒的嗎?

郭老師 

2023 03/06 08:00
你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表和所得稅設(shè)目標(biāo)能修改嗎?

郭老師 

2023 03/06 08:00
職工薪酬明細表稅收金額和實際金額減去這個。

84785043 

2023 03/06 08:02
去年計提的10月 11月 12月工資,今年1月份發(fā),發(fā)現(xiàn)去年計提多了,或者計提少了

84785043 

2023 03/06 08:02
你說的是去年第4季度的報表嗎

郭老師 

2023 03/06 08:06
是的,是這個意思的。

84785043 

2023 03/06 08:08
我沒操作不知道能不能修改,今年匯算清繳我還沒申報

郭老師 

2023 03/06 08:13
如果不能修改的話,你就做到今年按照我上面的寫。

84785043 

2023 03/06 08:15
不可以直接紅沖嗎

郭老師 

2023 03/06 08:16
對的,是的,不可以的,因為跨年了。

84785043 

2023 03/06 08:17
去年企業(yè)所得稅是虧損的,不用交稅,所以也不用做補題所得稅分錄對吧

84785043 

2023 03/06 08:18
老師,你的意思是今年匯算清繳的時候輸正確的計提工資就好對嗎?其他不需要變動對嗎

郭老師 

2023 03/06 08:19
你好,賬載金額填寫你計提的
稅收金額和實際金額,這里填寫允許抵扣企業(yè)所得稅的,然后差額就是需要調(diào)增的,不管盈利還是虧損都是這么做
可以打開職工薪酬明細表那里面看一下的。
