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問(wèn)題已解決

老師,去年計(jì)提工資,今年發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了,怎么做賬呢?因?yàn)槿ツ甑谒募径燃緢?bào)是虧損的

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/06 07:57
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)應(yīng)該是差額,不是很多的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用
2023 03/06 07:59
84785043
2023 03/06 07:59
需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
王超老師
2023 03/06 08:00
不需要的,直接紅沖回去就行的
84785043
2023 03/06 08:03
直接做相反分錄比較好,還是紅沖后重新做一筆正確的呢?
王超老師
2023 03/06 08:46
建議把差額用紅沖回去的
84785043
2023 03/06 08:48
就是直接把差額的做借應(yīng)付職工薪酬,貸管理費(fèi)用對(duì)嗎
王超老師
2023 03/06 09:21
是的,差額做進(jìn)去的
84785043
2023 03/06 09:27
去年多計(jì)提的,我可以今年少計(jì)提嗎?就不用調(diào)去年的可以嗎
王超老師
2023 03/06 09:36
這個(gè)沒有研究過(guò)的,你可以問(wèn)一下其他老師的
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