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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這個(gè)加計(jì)抵減的賬怎么做??



借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除
貸營(yíng)業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2023 03/06 22:53

84785040 

2023 03/06 22:57
那金額都寫3047 .74嗎老師,老師不明白這兩筆分錄意思??

郭老師 

2023 03/06 22:58
對(duì)的
第一個(gè)計(jì)提
第二個(gè)抵扣

84785040 

2023 03/06 23:19
那老師我看到前會(huì)計(jì)做的賬合適嗎??

郭老師 

2023 03/06 23:20
對(duì)的,是的,這個(gè)正確的。

84785040 

2023 03/06 23:21
老師前面發(fā)錯(cuò)了,后面這個(gè)?

郭老師 

2023 03/06 23:25
管理費(fèi)用不合適,要么是其他收益,要么是營(yíng)業(yè)外收入。

84785040 

2023 03/06 23:31
好的知道了老師,我也那么做了,財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)稅務(wù)了,那我是不是3月做賬時(shí)要調(diào)合適,怎么調(diào)??

郭老師 

2023 03/06 23:33
對(duì)的,是的,借管理費(fèi)用貸營(yíng)業(yè)外收入之前的可以這么調(diào)整之后的按照正確的
