當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們餐廳客人會(huì)員卡充值,客人充值10000元,我們送800元,實(shí)際為客人充值10800元。請(qǐng)問如何寫會(huì)計(jì)分錄呢?



借;銀行存款 10000 銷售費(fèi)用 800 貸;預(yù)收賬款 10800
2017 11/06 20:30

84784950 

2017 11/06 20:31
老師,貸方用其他應(yīng)付款科目可以嗎?

鄒老師 

2017 11/06 20:31
你好,需要通過預(yù)收賬款核算的

84784950 

2017 11/06 20:33
老師,因?yàn)槲抑暗臅?huì)計(jì)是通過其他應(yīng)付款科目核算的,所以我用其他應(yīng)付款科目核算可以嗎?

鄒老師 

2017 11/06 20:35
你好,這個(gè)應(yīng)當(dāng)通過預(yù)收賬款科目核算的
