問題已解決
老師 紅沖上個月的多開的1張發(fā)票,這張發(fā)票增值稅已經(jīng)繳納,紅沖后要怎么處理



同學您好,您好,借:應收賬款負數(shù),應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸:主營業(yè)務收入負數(shù)
2023 03/07 17:01

84784980 

2023 03/07 17:05
銷項稅是負 我要怎么處理 做什么分錄

易 老師 

2023 03/07 17:12
可能是有退貨,二級應交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務處理,當貸方大于借方時要計提 。
