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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
在計(jì)提增值稅的時(shí)候具體應(yīng)該怎么做呢,比如10月份有留底稅還要計(jì)提增值稅嗎



你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)
有留抵是不需要計(jì)提的
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017 11/09 08:35

84785010 

2017 11/09 08:43
需不需要在做一筆銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的分錄,就是把轉(zhuǎn)出未交增值稅到時(shí)候沖掉

鄒老師 

2017 11/09 08:51
你好,不需要的,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
