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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月份做了暫估入庫10萬元,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在收到發(fā)票7萬元,還有3萬元預(yù)計(jì)下個月到,分錄怎么做



同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款
2023 03/08 16:23

84784969 

2023 03/08 16:27
老師您好,上個月成本已結(jié)轉(zhuǎn)了,還需要再紅沖成本,重新結(jié)成本嗎

易 老師 

2023 03/08 16:41
是的沒錯,這 是要的,把存貨科目換成成本科目
