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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型企業(yè)如何計(jì)提退稅啊 銷售13% 退稅13%

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/08 16:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?你是要做分錄還是什么情況??
2023 03/08 16:31
84785009
2023 03/08 16:33
計(jì)提分錄
meizi老師
2023 03/08 16:34
你好; 比如 (1)貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷售額(FOB價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) (2)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (3)月末根據(jù)《免專抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的應(yīng)退稅額做如下會(huì)計(jì)處理:屬 借:其他應(yīng)收款--出口退稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) (4)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) (5)收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款--出口退稅
84785009
2023 03/08 16:36
這個(gè)免低退稅申報(bào)表我在哪里查詢
meizi老師
2023 03/08 16:37
?你好;? ?比如電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“我要查詢”——“出口退稅信息查詢”——“出口退稅申報(bào)信息查詢”進(jìn)入后點(diǎn)擊“免抵退稅申報(bào)匯總表?
84785009
2023 03/08 16:39
好的好的
meizi老師
2023 03/08 16:41
好的; 希望能幫到你 ;??
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