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問題已解決

客戶餐飲充值2000元,贈送客戶500元,如圖會計分錄對嘛?

84785040| 提問時間:2023 03/09 10:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,我覺得收到充值款時,借;銀行存款,銷售折扣,貸:預收賬款(實收及贈送金額)。實際消費時,借;預收賬款(按實際總消費額),貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。
2023 03/09 11:08
84785040
2023 03/09 11:23
我這么做,體現(xiàn)會員贈送部分不行嗎?
廖君老師
2023 03/09 11:25
您好,贈送客戶不就是折扣么,我覺得下次客人消費時您是按比例攤銷也可以
84785040
2023 03/09 11:27
會員消費時是兩部分價格,其中贈送那部分計入借營業(yè)費用,貸待攤費用-增卡
廖君老師
2023 03/09 11:28
您好,我覺得這樣挺好的,費用是分次進賬,我那個一次進折扣了,賬務簡單點,但您這個好像更合實際
84785040
2023 03/09 11:28
贈送部分,你的做法是借銷售折扣,一次性進費用對嘛?
84785040
2023 03/09 11:29
這個銷售折扣的一級科目是什么?
廖君老師
2023 03/09 11:31
您好,不好意思,表達銷售折扣,科目是財務費用-現(xiàn)金折扣,因為客戶開票還是按原價開的?
84785040
2023 03/09 11:54
按原價開票是什么意思?充值2000,送500,按2000開票對嘛?
廖君老師
2023 03/09 11:56
您好,我覺得是按2500開的,這500是送的,客戶卡里是2500元,下次消費2500元不給開2500元,客戶不愿意吧
84785040
2023 03/09 12:00
消費開票時如何做賬???
廖君老師
2023 03/09 12:01
您好,借;預收賬款(按實際總消費額,原價),貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。
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