問題已解決
老師,像我們以前的運輸發(fā)票要做進項稅額轉出,像這賬應該怎么做



同學您好,之前的賬是怎樣做的
2023 03/09 13:07

84785028 

2023 03/09 13:30
應該是借:銷售費用和應交稅費—進項,貸:應付賬款

易 老師 

2023 03/09 13:42
借:銷售費用負數(shù),貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)

84785028 

2023 03/09 14:24
應付賬款還是在上面掛著呢,沒付

84785028 

2023 03/09 14:29
后續(xù)還有沒有需要處理的,要交稅還有附加稅

易 老師 

2023 03/09 14:31
同學您好,這種情況是按月匯在一起處理的

84785028 

2023 03/09 14:40
我們是單獨處理的

易 老師 

2023 03/09 14:43
單獨處理算不準,浪費時間,一個月要交的增值稅再計算附加稅的

84785028 

2023 03/09 14:46
這個稅我已經(jīng)單獨交過了

易 老師 

2023 03/09 14:57
同學您好,交稅借:應交稅費-*稅,貸:銀行存款

84785028 

2023 03/09 15:24
這個是21年的票,我所得稅已經(jīng)改了報表當時

易 老師 

2023 03/09 15:31
當時交過了就好還有什么問題
