問題已解決
老師,2022年3月有一個科目錯誤了,導(dǎo)致從3月份開始,資產(chǎn)負債表里的未分配利潤年初-本期=不等于利潤表里的凈利潤,那是我是要反結(jié)賬到3月修改嗎,還是直接在2022年12月的賬務(wù)里修改好了。



你好; 你是調(diào)整了 以前年度損益調(diào)增; 勾稽關(guān)系就是會有這個差異金額的?
2023 03/09 15:04

84784952 

2023 03/09 15:06
是的,我調(diào)整了,是不是一定資產(chǎn)負債表里的未分配利潤年初-本期=等于利潤表里的凈利潤,不一致可以嗎

84784952 

2023 03/09 15:07
我是擔心稅務(wù)系統(tǒng)上比對,發(fā)現(xiàn)在不一致

meizi老師 

2023 03/09 15:13
你好; 是的; 不一致是正常的? ;對的??

84784952 

2023 03/09 15:15
那我就不調(diào)整了賬務(wù)了,不一致是正常的,那我就不管它了。

meizi老師 

2023 03/09 15:17
你好; 是的; 正常是這樣的??
