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問題已解決

2022年12月份有筆分錄做的是借管理費(fèi)用30000貸預(yù)付賬款10000 銀行存款20000 這樣做錯(cuò)了,正確應(yīng)該是借預(yù)付賬款20000 貸銀行存款20000 在2023年做賬時(shí)才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么修改呢?

84785046| 提問時(shí)間:2023 03/10 14:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款2萬, 貸以前年度損益調(diào)整2萬, 借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整1萬 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤3萬。
2023 03/10 14:36
84785046
2023 03/10 14:43
老師,沒有以前年度損益調(diào)整科目可以直接計(jì)入未分配利潤里面嗎?
郭老師
2023 03/10 14:46
可以的,可以這么做的。
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