問題已解決
請問我公司進口一批貨物,進口產生的海關報關單,關稅,增值稅,稅票,這些是否都要做賬呢?進口這個貨物還需要繳納關稅,關稅什么時候繳納呢



對的,是的
報關之后
關稅和你的成本一塊做,增值稅可以抵扣的。
2023 03/10 15:04

84784990 

2023 03/10 15:06
關稅是可以當進項稅額進行抵扣是吧,一般繳納關稅分錄怎么做呢

郭老師 

2023 03/10 15:06
他關稅抵扣不了,增值稅
只能是增值稅進口繳款書,這個可以抵扣關稅,和你的成本一塊做。

84784990 

2023 03/10 15:10
老師我有點沒太理解,能舉個例子嗎:比如說我們進口一批貨 金額是120萬,繳納關稅1萬 ,這批貨在國內銷售金額是130萬,增值稅是15萬,這怎么抵扣呢,抵扣的是哪個稅呢,結轉成本的時候結轉哪些呢?

郭老師 

2023 03/10 15:10
你好,進口的增值稅沒有繳納嗎?如果是的話,這批產品的成本是130萬。

84784990 

2023 03/10 15:16
為什么成本是130萬 不是120萬呢,那要是進口增值稅交了10萬,成本是多少呢

郭老師 

2023 03/10 15:17
我剛才打錯了,成本應該是121萬。關稅合并到成本里面,它抵扣不了增值稅,只能抵扣所得稅。

84784990 

2023 03/10 15:19
明白了,關稅就是銷售成本構成的一部分,產生的進口增值稅可以轉成本嗎

郭老師 

2023 03/10 15:23
增值稅你不想抵扣的話可以。

84784990 

2023 03/10 15:24
恩知道了,進口對方給開的形式發(fā)票是涉及不到進項稅額的,但是進口我們繳納的增值稅是可以抵扣銷項稅的對吧

郭老師 

2023 03/10 15:27
你好,這個增值稅是你單獨繳納的,單獨繳納了有進口繳款書的才可以。

84784990 

2023 03/10 15:29
嗯有進口繳款書

郭老師 

2023 03/10 15:30
那就是可以抵扣的。

84784990 

2023 03/10 15:32
嗯好的,明白了,謝謝老師,那這樣的話我們報稅的話,進口繳款書的增值稅抵扣是填在表幾呢?

郭老師 

2023 03/10 15:32
附表二進口繳款書上面寫著。

84784990 

2023 03/10 15:32
嗯好噠,謝謝

郭老師 

2023 03/10 15:34
不用客氣,工作愉快。
