問題已解決
老師,你好!小規(guī)模納稅人是不是可以直接按照1%稅率計提應(yīng)交增值稅?



您好,是的,按1%計提增值稅
2023 03/10 15:38

84785019 

2023 03/10 15:42
因為我季度肯定超30萬了,因為開票也是開1%是吧?那就不存在“減免稅款計入”“營業(yè)外收入”的情況,減免的稅款在交企業(yè)所得稅的情況,是吧?老師

劉艷紅老師 

2023 03/10 15:44
是的,不存在免稅的,要交稅了,企業(yè)所得稅要交的

84785019 

2023 03/10 15:52
老師,那我賬上按1%計提增值稅,就不會體現(xiàn)減免稅款的”營業(yè)外收入”吧?除非按3%提應(yīng)交增值稅,

劉艷紅老師 

2023 03/10 15:53
不會了,到時要直接交稅的

84785019 

2023 03/10 15:55
沒看明天老師的意思

劉艷紅老師 

2023 03/10 15:57
你不是說季度超了30萬嗎,那這個計提的稅費不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,到時要交稅的
