問題已解決
老師好,請問根據(jù)這個表怎么做賬務(wù)處理?



?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 03/13 08:37

84785042 

2023 03/13 08:38
那上期留底稅額這個怎么做?

樸老師 

2023 03/13 08:40
在轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方哦

84785042 

2023 03/13 08:55
老師,我做完怎么在轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方?這個留抵稅額。期末轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該沒有余額嗎?你能幫我做一下這個分錄嗎?

樸老師 

2023 03/13 08:56
同學(xué)你好
你有留抵的就是在轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方
你把你上面的金額代入我給你的分錄就可以

84785042 

2023 03/13 09:28
轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方,不是需要交的稅款嗎?那也就是借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12109.45
貸:交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅12109.45 借:應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,銷項稅12937.18 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12937.18做到這應(yīng)交費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額交827.73,還有期初留抵稅額359.09,接下來該怎么做?。?/div>

樸老師 

2023 03/13 09:35
同學(xué)你好
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借方才是需要交稅的

