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問題已解決

22年初其他應(yīng)收款~社保借方余額:2354.1元,22年4月沖平其他應(yīng)收款~社保,借:應(yīng)付職工薪酬~工資2354.1元 貸:其他應(yīng)收款~社保2354.1元。此時(shí)應(yīng)付款職工薪酬余額在貸方-2354.1元,請問老師怎樣沖平應(yīng)付工資薪酬這個(gè)科目?

84784985| 提問時(shí)間:2023 03/13 09:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好!不是的,現(xiàn)在的問題不是怎么沖平。是你4月為什么要用應(yīng)付職工薪酬來做呢?
2023 03/13 09:09
84784985
2023 03/13 09:41
社保不是要從工資里面扣除嗎
宋生老師
2023 03/13 10:10
您好!如果是這樣,那么你應(yīng)該是少計(jì)提了
84784985
2023 03/13 10:12
那我直接在計(jì)提一筆,借:制造費(fèi) 貸:應(yīng)付工資薪酬這樣嗎?22年初我接手賬的時(shí)候其他應(yīng)收款~社保有余額,在借方。
宋生老師
2023 03/13 10:30
您好!對的,正常就是這樣補(bǔ)計(jì)提
84784985
2023 03/13 10:35
老師,不提的時(shí)候用不用附原始憑證?
宋生老師
2023 03/13 12:24
您好!你這個(gè)可以不用,相當(dāng)于是修改之前的
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