問題已解決
老師,2月底有張銷售發(fā)票(我們是銷售方),我們沖紅了,3月重新開,成本這塊怎么做



您好,借:應收賬款負數(shù),應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸:主營業(yè)務收入負數(shù)借:主營業(yè)務成本負數(shù),貸:庫存商品負數(shù)
2023 03/13 10:58

易 老師 

2023 03/13 10:58
同學您好,藍字重新記就可以了的

84785035 

2023 03/13 11:26
老師,2月公司開了很多去年未開的票,那這個成本怎么做啊,如果根據(jù)銷售金額做,好像不太對,不夠分攤

易 老師 

2023 03/13 11:35
之前的賬金額是怎樣做的

84785035 

2023 03/13 12:33
按照比例分攤

易 老師 

2023 03/13 12:37
你好,可以的, 沒問題
