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實(shí)務(wù)
問題已解決
每月未開票收入都大于開票收入,統(tǒng)一一筆分錄: 借:銀行 600 貸:主宮業(yè)務(wù)收入400 應(yīng)交稅費(fèi)——銷200 本月開票收入大于了未開票收入。入賬的時(shí)候未開票收入沒有包住開票收入。 我以為的處理方法是在賬上把這筆多的開票收入入賬。 領(lǐng)導(dǎo)說申報(bào)時(shí)沖減? 問: 第一補(bǔ)一筆開票收入入賬這個(gè)處理是對(duì)的吧? 第二領(lǐng)導(dǎo)說申報(bào)時(shí)沖減是啥?怎么沖?不明白什么意思?



你好; 1. 是的; 補(bǔ)收入即可 ;2.? ? 申報(bào)的時(shí)候 因?yàn)槟阋t沖無票收入;在按開篇報(bào)即可;? 這樣就是一正負(fù)數(shù)的; 看是否有差額? 來報(bào)即可??
2023 03/13 15:27

84785039 

2023 03/13 15:29
現(xiàn)在無票收入沖不了,減去開票收入等于負(fù)數(shù)。還是不太明白第二個(gè)?

84785039 

2023 03/13 15:29
是我要在無票收入中填負(fù)數(shù)嗎?

meizi老師 

2023 03/13 15:34
你好;? 比如你無票收入是100萬;? 你次月開出去? 實(shí)際是120萬 ;‘ 你紅沖-100萬; 在按120萬報(bào)稅? ? ;這樣就有20萬差異的’

84785039 

2023 03/13 15:45
老師我還是不太明白,就按現(xiàn)在的來說:
1.入賬的銷項(xiàng)稅額合計(jì):
成份是B組無票收入(包含開票部分)+A組開票收入的銷項(xiàng)合計(jì);
以前B組開票收入都是包在無票收入中一筆入賬的能包住開票收入;
納稅申報(bào)時(shí)無票收入減去開票的部分,分別填在開票收入與無票收入欄里,能和賬上對(duì)上。
現(xiàn)在B組無票收入247.73,B組開票收入460.87。我以為補(bǔ)一筆差額入賬就行,但領(lǐng)導(dǎo)說申報(bào)時(shí)沖減,我就不明白了。
納稅申報(bào)時(shí)B組開票收入填到了開具發(fā)票欄里,這里的合計(jì)金額就大于賬上的銷項(xiàng)金額247.73了。
這個(gè)沖減是咋沖減的?在未開票欄里填差額負(fù)數(shù)?

meizi老師 

2023 03/13 15:48
你好;? ?你現(xiàn)在自己確定? 你這個(gè)本期的 收入到底是多少;? 無票收入和開票收入多少 ;自己 可以? ?列一個(gè)表來體現(xiàn) ;? 看你這樣說; 太亂了。 我都不知道這個(gè) 收入到底是多少了? ?

84785039 

2023 03/13 15:51
我們是總分公司,這筆無票收入是每月按比例劃分的是不開票的部分,另一部分是開票部分,所以這部分的實(shí)際金額我也不知道,但每月按比例來算無票收入是能包住開票收入的,我進(jìn)行申報(bào)的時(shí)候會(huì)從無票收入中減去開票收入分別進(jìn)行納稅申報(bào)。
但本月我們領(lǐng)導(dǎo)入賬的比例只有200多,但我開票的部分就有400多了。我理解的就是在補(bǔ)一筆收入分錄,但領(lǐng)導(dǎo)說申報(bào)沖減,不懂他說的這個(gè)沖減是什么意思?

84785039 

2023 03/13 15:54
我以為他說的申報(bào)沖減是在納稅申報(bào)里增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì))中的無票收入欄里填寫差額負(fù)數(shù)

84785039 

2023 03/13 15:55
是這樣嗎?

meizi老師 

2023 03/13 16:01
你好;? ?這無票收入是按照你實(shí)際? ?收到的收入 只是沒有開票的部分來做的無票收入; 不是按照你說的什么比例來做的;? 你這個(gè)無票收入包括開票收入 是什么情況 ;?

84785039 

2023 03/13 16:12
未開票部分:這部分根據(jù)總公司按比例每月劃分入分公司入賬,這筆劃分入賬了就不能在更改數(shù)據(jù)。
開票部分:這部分由總公司另外分配給分公司進(jìn)行開票。包含進(jìn)未開票部分里一筆入賬,申報(bào)時(shí)開票與未開票數(shù)據(jù)分開填寫進(jìn)相應(yīng)欄里。
這樣可以理解吧。
領(lǐng)導(dǎo)說賬不能動(dòng)納稅時(shí)沖減,意思就是無票收入欄里填寫負(fù)數(shù)差額對(duì)吧。

meizi老師 

2023 03/13 16:13
你好; 這樣的話; 你就要單獨(dú)區(qū)分下開票金額和未開票金額; 分別列清楚哈 ; 不然怕你重新申報(bào)的;? ?對(duì)的;? ? 就是這樣操作?

84785039 

2023 03/13 16:28
1增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況說明)無票收入填負(fù)數(shù)差額了。
2.增值稅及附加科申報(bào)表(一般納稅人適用)一般項(xiàng)目欄中
(1)其中:應(yīng)稅貨物銷售額——要填上無票數(shù)據(jù)的負(fù)數(shù)差額嗎?

meizi老師 

2023 03/13 16:32
你好1;? ? ?是的; 要寫負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)的??

84785039 

2023 03/13 16:42
1增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況說明)無票收入填負(fù)數(shù)差額了。
2.增值稅及附加科申報(bào)表(一般納稅人適用)一般項(xiàng)目欄中
(1)(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額——是直接填寫,還是要減去無票負(fù)數(shù)差額后填寫?

meizi老師 

2023 03/13 16:48
你好1;? ? ?你開票金額 減去無票收入的負(fù)數(shù)金額去 報(bào)增值稅??
