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小規(guī)模納稅人,去年12月轉(zhuǎn)一般納稅人,第四季季度按照1%開票,但是是按照3%繳納季度增值稅,做賬稅費(fèi)金額與實(shí)際繳納金額有差,這個稅費(fèi)差額怎么做分錄調(diào)整

84785022| 提問時間:2023 03/13 16:32
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定,把稅費(fèi)差額的影響可以分為兩部分:一部分是影響增值稅本期收入的,這部分稅費(fèi)差額應(yīng)該錄入到貨物銷售和提供勞務(wù)收入的權(quán)責(zé)發(fā)生制的貸方,科目編碼為2221;另外一部分是影響增值稅期間稅金科目的,這部分應(yīng)該錄入到增值稅的貸方,科目編碼為1702。
2023 03/13 16:43
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